Orden de Compra. Nº3794-4159-SE24 "FLETE PARA EL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Carabineros de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3794-4159-SE24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 28-10-2024
Nombre de la Orden de Compra FLETE PARA EL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MEDIANTE D/E 239426075, DE FECHA 09.10.2025 DE LA PREF. IQUIQUE, INFORMA QUE FUNCIONARIO NO HARA USO DE FLETE.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5240-85-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sec.Gest.Financ.P.3
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES #80, DEPTO. 23
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 594 del sistema SEGFI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR. BERNARDO O"HIGGINS N° 1196 SANTIAGO
Comuna *
Impuesto 87400
Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR. BERNARDO O"HIGGINS N° 1196 SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES PAULINA AZOCAR
Razón Social PAULINA ANDREA AZÓCAR ESCALONA
R.U.T. 12.149.378-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES PAULINA AZOCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78121601
Servicios de flete1Unidad no definidaFLETE DE MENAJE DE CASA Y EFECTOS PERSONALES A FAVOR DEL CABO 2DO. MATIAS IGNACIO GENTZEN DIAZ, EN EL TRAMO SANTIAGO - POZO ALMONTE, POR 5 M3.EL SERVICIO DE FLETE SE DEBE REALIZAR DE ACUERDO CON LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ID5240-85-LR21, QUEDANDO PROHIBIDO EFECTUARLO EN CONDICIONES DISTINTAS A LA AUTORIZADA, EL PLAZO PARA SER UTILIZADA LA PRESENTE O/C ES DESDE 02-01-2025 AL 31-12-2025 $ 460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000
Total Neto $ 460.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.400
TOTAL OC $ 547.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.