Orden de Compra. Nº3794-809-SE24 "Flete para el Personal de Carabineros de Chile"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Carabineros de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3794-809-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-01-2024
Nombre de la Orden de Compra Flete para el Personal de Carabineros de Chile
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5240-85-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sec.Gest.Financ.P.3
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bdo. O'higgins Nº 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 del sistema SEGFI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR. BERNARDO O"HIGGINS N° 1196 SANTIAGO
Comuna Santiago Centro
Impuesto 152000
Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR. BERNARDO O"HIGGINS N° 1196 SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES PROXESO LTDA.
Razón Social TRANSPORTES PROXESO LIMITADA
R.U.T. 77.676.260-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES PROXESO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78121601
Servicios de flete1Unidad no definidaSERVICIO FLETE DE MENAJE Y EFECTOS PERSONALES EN FAVOR DEL CABO 1RO. CARLOS ENOC LIZAMA SALINAS, EN EL TRAMO SANTIAGO - PITRUFQUEN, POR 30 M3. EL SERVICIO DE FLETE SE DEBE REALIZAR DE ACUERDO A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ID5240-85-LR21, QUEDANDO PROHIBIDO EFECTUARLO EN CONDICIONES DISTINTAS A LA AUTORIZADA, EL PLAZO PARA SER UTILIZADA LA PRESENTE O/C ES HASTA EL 31-12-2024 $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
Total Neto $ 800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.000
TOTAL OC $ 952.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.