Orden de Compra. Nº3794-910-SE23 "Flete para el personal de Carabineros de Chile. "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Carabineros de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3794-910-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2023
Nombre de la Orden de Compra Flete para el personal de Carabineros de Chile.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5240-85-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sec.Gest.Financ.P.3
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bdo. O'higgins Nº 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114 del sistema SEGFI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR. BERNARDO O"HIGGINS N° 1196 SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 125637,5
Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR. BERNARDO O"HIGGINS N° 1196 SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES PAULINA AZOCAR
Razón Social PAULINA ANDREA AZÓCAR ESCALONA
R.U.T. 12.149.378-0
Sucursal TRANSPORTES PAULINA AZOCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78121601
Servicios de flete1Unidad no definidaFLETE DE MENAJE DE CASA Y EFECTOS PERSONALES A FAVOR DEL SUBTENIENTE AROS BARRIENTOS FELIPE ANDRES, EN EL TRAMO PURRANQUE - PENCO, POR 10 M3, CONTACTO 973692268.EL SERVICIO DE FLETE SE DEBE REALIZAR DE ACUERDO A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ID5240-85-LR21, QUEDANDO PROHIBIDO EFECTUARLO EN CONDICIONES DISTINTAS A LA AUTORIZADA, EL PLAZO PARA SER UTILIZADA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES EL 31-12-2023. $ 661.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 661.250 $ 661.250
Total Neto $ 661.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.638
TOTAL OC $ 786.888


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.