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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3794-976-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FLETE PARA EL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5240-85-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección General de Carabineros de Chile
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R.U.T. |
60.505.000-K |
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Dirección de Facturación |
TEATINOS #20, DEPTO. 71. |
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Comuna |
Alhué
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Impuesto |
43700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
TEATINOS #20, DEPTO. 71. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FC CARGO |
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Razón Social |
FRANCO MARCELO CARBACHO DE LA PARRA
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R.U.T. |
8.774.377-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FC CARGO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78121601
| Servicios de flete | 1 | Unidad no definida | FLETE DE MENAJE DE CASA Y EFECTOS PERSONALES A FAVOR DE LA CABO 1RO. SANTOS SANTOS ROSA ANTONIA, EN EL TRAMO VICUÑA - MONTE PATRIA, POR 15 M3. | EL SERVICIO DE FLETE SE DEBE REALIZAR DE ACUERDO CON LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ID5240-85-LR21, QUEDANDO PROHIBIDO EFECTUARLO EN CONDICIONES DISTINTAS A LA AUTORIZADA, EL PLAZO PARA SER UTILIZADA LA PRESENTE O/C DESDE 02-01-2025 AL 31-12-2025. |
$ 230.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 230.000
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$ 230.000
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Total Neto
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$ 230.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.700
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$ 273.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.