Orden de Compra. Nº3796-15-SE15 "Materiales Estadio Municipal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3796-15-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-01-2015
Nombre de la Orden de Compra Materiales Estadio Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3801-13-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Facturación Manuel Cordova 46
Comuna Quilaco
Impuesto 33503,0572
Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Arnoldo
Razón Social MODESTO ARNOLDO ARTEAGA FERNANDEZ
R.U.T. 6.656.979-9
Sucursal Ferretería Arnoldo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte10GalónEsmalte Pajarito Azul ultr.Esmalte Pajarito Azul ultr. $ 15.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.060 $ 157.059
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2BidónDiluyente de 5 ltrs envasado.Diluyente de 5 ltrs envasado. $ 7.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.268 $ 14.269
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRodillo lana 22cm.Rodillo lana 22cm. $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.120 $ 14.118
31211904
Brochas5UnidadBrocha soyada 4".Brocha soyada 4". $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.261
31211904
Brochas2UnidadBrocha soyada 2".Brocha soyada 2". $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 942 $ 941
31191501
Papeles de lija10UnidadLija fierro norton.Lija fierro norton. $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.277
Total Neto $ 195.924
Descuento $ 19.592
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.503
TOTAL OC $ 209.835


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.