Orden de Compra. Nº
3796-175-SE14
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Insumos Prog.Autoconsumo
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3796-175-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-05-2014
Nombre de la Orden de Compra
Insumos Prog.Autoconsumo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3801-11-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T.
69.172.600-2
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Cordova 46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T.
69.172.600-2
Dirección de Facturación
Manuel Cordova 46
Comuna
Quilaco
Impuesto
10079,7983
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Cordova 46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
La Posada
Razón Social
JUAN JOSE PARRA CONTRERAS
R.U.T.
5.798.273-k
Sucursal
La Posada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181901
Pan fresco
3
Bolsa
PAN DE MOLDE INTEGRAL
PAN DE MOLDE INTEGRAL
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.276
$ 3.277
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TE EN BOLSITAS, CAJA DE 100 UND.
TE EN BOLSITAS, CAJA DE 100 UND.
$ 1.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.731
$ 1.731
50202303
Jugos y néctar concentrados
2
Unidad
JUGOS NECTAR WATS.
JUGOS NECTAR WATS.
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
30
Unidad
VASOS TERMICOS DESECHABLES DE 200 CC.
VASOS TERMICOS DESECHABLES DE 200 CC.
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750
$ 756
50111510
Carne de ave o carne fresca
1
Unidad
PECHUGA DE POLLO
PECHUGA DE POLLO
$ 1.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.958
$ 1.958
50131609
Mayonesa
1
Unidad
MAYONESA
MAYONESA
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.252
$ 1.252
50131701
Leche o productos de mantequilla
5
Unidad
LECHE CON SABOR DE 200 CC.
LECHE CON SABOR DE 200 CC.
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.175
$ 1.176
52121602
Servilletas
1
Unidad
SERVILLETAS.
SERVILLETAS
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294
$ 294
50201706
Café
11
Tarro
NESCAFE DE 170 grs.
NESCAFE DE 170 grs.
$ 3.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.111
$ 34.109
50101634
Fruta fresca
2
kilogramo
NARANJAS
NARANJAS
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.597
50101634
Fruta fresca
3
kilogramo
PLATANOS
PLATANOS.
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.740
$ 1.739
50101634
Fruta fresca
2
kilogramo
UVAS
UVAS
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160
$ 1.160
50101634
Fruta fresca
2
kilogramo
MANZANAS
MANZANAS
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 824
$ 824
50101634
Fruta fresca
3
kilogramo
KIWIS
KIWIS
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.891
14111703
Toallas de papel
2
Rollo
TOALLA DE PAPEL
TOALLA DE PAPEL
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 706
$ 706
Total Neto
$ 54.134
Descuento
$ 1.083
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.080
TOTAL OC
$ 63.131
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.