Orden de Compra. Nº3796-22-SE21 "Materiales de Ferretería OP 8855"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3796-22-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2021
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería OP 8855
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3801-13-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Quilaco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 49 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Facturación Manuel Cordova 46
Comuna Quilaco
Impuesto 25251
Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA NACIMIENTO
Razón Social TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS
R.U.T. 16.823.355-8
Sucursal COMERCIALIZADORA NACIMIENTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27131504
Martillo de neumáticos1UnidadMARTILLO MACETA DE 48 OZ CON MANGO DE FIERRO  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
30103603
Madera de encuadre20UnidadPINO BRUTO DE 2"X2"X3.2 MTS  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31211507
Pinturas en aerosol20UnidadPINTURA EN AEROSOL ROJO MADERA  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
53102503
Sombreros1UnidadGORRO LEGIONARIO COLOR BEIGE  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
53131609
Protector solar1LitroBLOQUEADOR SOLAR FPS 30  $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
31211910
Mitones4ParGUANTES DE CABRETILLA RED LINE  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
Total Neto $ 132.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.251
TOTAL OC $ 158.151


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.