Orden de Compra. Nº3796-226-AG26 "MATERIALES DE OFICINA, DOM/3796-291-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3796-226-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA, DOM/3796-291-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Quilaco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Facturación Manuel Cordova 46
Comuna Quilaco
Impuesto 148323,5
Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA
R.U.T. 76.341.344-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2UnidadTONER PARA IMPRESORA HP 105A/107A, ORIGINAL. CADA PROVEEDOR DEBE SUBIR SU COTIZACIÓN DETALLADA PARA SU EVALUACIÓN SINO, SERÁN DECLARADOS INADMISIBLES.   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
44103103
Tóner3UnidadTONER KYOCERA K-3182, ORIGINAL. CADA PROVEEDOR DEBE SUBIR SU COTIZACIÓN DETALLADA PARA SU EVALUACIÓN SINO, SERÁN DECLARADOS INADMISIBLES.   $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
14111525
Papel multiuso40UnidadRESMAS FOTOCOPIA, OFICIO. CADA PROVEEDOR DEBE SUBIR SU COTIZACIÓN DETALLADA PARA SU EVALUACIÓN SINO, SERÁN DECLARADOS INADMISIBLES.   $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.000 $ 164.000
14111525
Papel multiuso50UnidadRESMAS FOTOCOPIA, CARTA. CADA PROVEEDOR DEBE SUBIR SU COTIZACIÓN DETALLADA PARA SU EVALUACIÓN SINO, SERÁN DECLARADOS INADMISIBLES.   $ 3.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.650 $ 166.650
Total Neto $ 780.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 148.324
TOTAL OC $ 928.974


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.