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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3796-227-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-07-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
insumos alimenticios biblioteca |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3801-8-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
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R.U.T. |
69.172.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Cordova 46 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
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R.U.T. |
69.172.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Cordova 46 |
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Comuna |
Quilaco
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Impuesto |
4314,71 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Cordova 46 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
La Posada |
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Razón Social |
JUAN JOSE PARRA CONTRERAS
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R.U.T. |
5.798.273-k |
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Sucursal |
La Posada |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202309
| Bebida energética o deportiva | 2 | Unidad | TARRO DE MILO DE 70 GR | TARRO DE MILO DE 70 GR |
$ 3.992,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.984
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$ 7.984
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50201706
| Café | 2 | Unidad | TARRO NESCAFE 170 GR | TARRO NESCAFE 170 GR |
$ 3.269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.538
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$ 6.538
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 10 | Unidad | GALLETAS SURTIDAS | GALLETAS SURTIDAS |
$ 580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.800
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$ 5.800
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14111703
| Toallas de papel | 3 | Unidad | PAPEL ABSORBENTE NOVA | PAPEL ABSORBENTE NOVA |
$ 353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.059
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$ 1.059
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 2 | kilogramo | AZUCAR | AZUCAR |
$ 664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.328
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$ 1.328
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Total Neto
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$ 22.709
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.315
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$ 27.024
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.