Orden de Compra. Nº
3796-280-SE19
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Insumos Programa Habitabilidad
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3796-280-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-08-2019
Nombre de la Orden de Compra
Insumos Programa Habitabilidad
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3801-8-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T.
69.172.600-2
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Cordova 46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-06 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T.
69.172.600-2
Dirección de Facturación
Manuel Cordova 46
Comuna
Quilaco
Impuesto
7800,83
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Cordova 46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
La Posada
Razón Social
JUAN JOSE PARRA CONTRERAS
R.U.T.
5.798.273-k
Sucursal
La Posada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201711
Té instantáneo
1
Caja
TE YELLOW LABEL CAJA DE 100 BOLSITAS
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.765
$ 2.765
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad
VASOS DESECHABLES
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
52151503
Cubertería desechable doméstica
30
Unidad
CUCHARAS PLASTICAS
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750
$ 750
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
20
Unidad
VASOS DE PLÁSTICO DESECHABLES
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 680
$ 680
50181905
Galletas dulces o pastelitos
25
Unidad
GALLETAS VARIEDADES
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
12
Unidad
OBSESION (BARQUILLO RELLENO DE CHOCOLATE)
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.568
$ 8.568
50201709
Café instantáneo
1
Tarro
CAFÉ DESCAFEINADO DE 170 GR
$ 4.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.076
$ 4.076
50201706
Café
1
Tarro
CAFE NESCAFE
$ 3.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.269
$ 3.269
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
AZUCAR
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.328
$ 1.328
14111705
Servilletas de papel
11
Paquete
PAQUETES DE SERVILLETAS
$ 311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.421
$ 3.421
Total Neto
$ 41.057
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.801
TOTAL OC
$ 48.858
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.