Orden de Compra. Nº3796-280-SE19 "Insumos Programa Habitabilidad"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3796-280-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2019
Nombre de la Orden de Compra Insumos Programa Habitabilidad
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3801-8-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-06 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Facturación Manuel Cordova 46
Comuna Quilaco
Impuesto 7800,83
Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Posada
Razón Social JUAN JOSE PARRA CONTRERAS
R.U.T. 5.798.273-k
Sucursal La Posada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo1CajaTE YELLOW LABEL CAJA DE 100 BOLSITAS  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVASOS DESECHABLES  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
52151503
Cubertería desechable doméstica30UnidadCUCHARAS PLASTICAS  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos20UnidadVASOS DE PLÁSTICO DESECHABLES  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680 $ 680
50181905
Galletas dulces o pastelitos25UnidadGALLETAS VARIEDADES  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos12UnidadOBSESION (BARQUILLO RELLENO DE CHOCOLATE)  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.568 $ 8.568
50201709
Café instantáneo1TarroCAFÉ DESCAFEINADO DE 170 GR  $ 4.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.076 $ 4.076
50201706
Café1TarroCAFE NESCAFE  $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.269 $ 3.269
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAZUCAR  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328 $ 1.328
14111705
Servilletas de papel11PaquetePAQUETES DE SERVILLETAS   $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.421 $ 3.421
Total Neto $ 41.057
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.801
TOTAL OC $ 48.858


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.