Orden de Compra. Nº
3796-368-SE17
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Insumos aseo Hogar Juan Pablo II
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3796-368-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-09-2017
Nombre de la Orden de Compra
Insumos aseo Hogar Juan Pablo II
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3801-8-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T.
69.172.600-2
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Cordova 46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T.
69.172.600-2
Dirección de Facturación
Manuel Cordova 46
Comuna
Quilaco
Impuesto
8445,12
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Cordova 46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
La Posada
Razón Social
JUAN JOSE PARRA CONTRERAS
R.U.T.
5.798.273-k
Sucursal
La Posada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111702
Pilas alcalinas
3
Unidad
PILAS AAA DURACELL
PILAS AAA DURACELL
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
26111702
Pilas alcalinas
4
Unidad
PILAS AA DURACELL|
PILAS AA DURACELL|
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
26111702
Pilas alcalinas
4
Unidad
PILAS C DURACELL
PILAS C DURACELL
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.008
$ 5.008
25132002
Globos de aire caliente
150
Unidad
GLOBOS BLANCO, AZUL Y ROJO
GLOBOS BLANCO, AZUL Y ROJO
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
48101907
Jarras de servicio
1
Unidad
JARRO CON TAPA
JARRO CON TAPA
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.252
$ 1.252
48101902
Platos y cubiertos de servicio
1
Unidad
CUCHARA DE PALO 40 CM
CUCHARA DE PALO 40 CM
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 580
$ 580
31201517
Cinta para empaquetar
1
Unidad
PEGOTE CHICO
PEGOTE CHICO
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 580
$ 580
31201517
Cinta para empaquetar
3
Unidad
PEGOTE MEDIANO
PEGOTE MEDIANO
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.504
$ 3.504
48101915
Bandejas de servicio
1
Unidad
BANDEJA PLASTICA
BANDEJA PLASTICA
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.672
$ 1.672
53131507
Mondadientes
1
Unidad
BROCHETAS 25 CM BOLSA DE 100 UNIDADES
BROCHETAS 25 CM BOLSA DE 100 UNIDADES
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 580
$ 580
31201517
Cinta para empaquetar
2
Unidad
PEGOTE GRANDE
PEGOTE GRANDE
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.008
$ 3.008
60103605
Recursos de fiestas multiculturales
8
Unidad
ADORNO FIESTAS PATRIAS VARIEDADES.
ADORNO FIESTAS PATRIAS VARIEDADES.
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.672
$ 8.672
40142501
Coladores de líquido
2
Unidad
COLADORES MEDIANOS 10 CM DE DIÁMETRO DE ALUMINIO
COLADORES MEDIANOS 10 CM DE DIÁMETRO DE ALUMINIO
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.344
$ 3.344
13111307
Espuma de goma
6
Pliego
PLIEGO DE GOMA EVA BRILLANTE, BLANCO 2 UNIDADES, ROJO 2 UNIDADES, AZUL 2 UNIDADES.
PLIEGO DE GOMA EVA BRILLANTE, BLANCO 2 UNIDADES, ROJO 2 UNIDADES, AZUL 2 UNIDADES.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
14111610
Cartulina
6
Pliego
CARTULINA DE COLOR ROJO 2 UNIDADES, COLOR BLANCO 2 UNIDADES, COLOR AZUL 2 UNIDADES.
CARTULINA DE COLOR ROJO 2 UNIDADES, COLOR BLANCO 2 UNIDADES, COLOR AZUL 2 UNIDADES.
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
Total Neto
$ 44.448
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.445
TOTAL OC
$ 52.893
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.