Orden de Compra. Nº3796-368-SE17 "Insumos aseo Hogar Juan Pablo II"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3796-368-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2017
Nombre de la Orden de Compra Insumos aseo Hogar Juan Pablo II
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3801-8-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Facturación Manuel Cordova 46
Comuna Quilaco
Impuesto 8445,12
Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Posada
Razón Social JUAN JOSE PARRA CONTRERAS
R.U.T. 5.798.273-k
Sucursal La Posada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas3UnidadPILAS AAA DURACELLPILAS AAA DURACELL $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
26111702
Pilas alcalinas4UnidadPILAS AA DURACELL|PILAS AA DURACELL| $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
26111702
Pilas alcalinas4UnidadPILAS C DURACELLPILAS C DURACELL $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008
25132002
Globos de aire caliente150UnidadGLOBOS BLANCO, AZUL Y ROJOGLOBOS BLANCO, AZUL Y ROJO $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
48101907
Jarras de servicio1UnidadJARRO CON TAPAJARRO CON TAPA $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
48101902
Platos y cubiertos de servicio1UnidadCUCHARA DE PALO 40 CMCUCHARA DE PALO 40 CM $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
31201517
Cinta para empaquetar1UnidadPEGOTE CHICOPEGOTE CHICO $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadPEGOTE MEDIANOPEGOTE MEDIANO $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.504 $ 3.504
48101915
Bandejas de servicio1UnidadBANDEJA PLASTICABANDEJA PLASTICA $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
53131507
Mondadientes1UnidadBROCHETAS 25 CM BOLSA DE 100 UNIDADESBROCHETAS 25 CM BOLSA DE 100 UNIDADES $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
31201517
Cinta para empaquetar2UnidadPEGOTE GRANDEPEGOTE GRANDE $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.008 $ 3.008
60103605
Recursos de fiestas multiculturales8UnidadADORNO FIESTAS PATRIAS VARIEDADES.ADORNO FIESTAS PATRIAS VARIEDADES. $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.672 $ 8.672
40142501
Coladores de líquido2UnidadCOLADORES MEDIANOS 10 CM DE DIÁMETRO DE ALUMINIOCOLADORES MEDIANOS 10 CM DE DIÁMETRO DE ALUMINIO $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
13111307
Espuma de goma6PliegoPLIEGO DE GOMA EVA BRILLANTE, BLANCO 2 UNIDADES, ROJO 2 UNIDADES, AZUL 2 UNIDADES.PLIEGO DE GOMA EVA BRILLANTE, BLANCO 2 UNIDADES, ROJO 2 UNIDADES, AZUL 2 UNIDADES. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111610
Cartulina6PliegoCARTULINA DE COLOR ROJO 2 UNIDADES, COLOR BLANCO 2 UNIDADES, COLOR AZUL 2 UNIDADES.CARTULINA DE COLOR ROJO 2 UNIDADES, COLOR BLANCO 2 UNIDADES, COLOR AZUL 2 UNIDADES. $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
Total Neto $ 44.448
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.445
TOTAL OC $ 52.893


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.