Orden de Compra. Nº
3796-402-SE17
"
Insumos Programa Familias Apoyo Psicosocial 2017
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3796-402-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-09-2017
Nombre de la Orden de Compra
Insumos Programa Familias Apoyo Psicosocial 2017
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3801-8-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T.
69.172.600-2
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Cordova 46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T.
69.172.600-2
Dirección de Facturación
Manuel Cordova 46
Comuna
Quilaco
Impuesto
12068,98373
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Cordova 46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
La Posada
Razón Social
JUAN JOSE PARRA CONTRERAS
R.U.T.
5.798.273-k
Sucursal
La Posada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201711
Té instantáneo
2
Caja
CAJAS DE TE LIPTON
CAJAS DE TE LIPTON
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.764
$ 1.765
50202304
Jugos y néctar envasados
3
Unidad
JUGO NECTAR 1.5 LTS
JUGO NECTAR 1.5 LTS
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.646
$ 2.647
50202311
Bebidas
2
Unidad
BEBIDAS
BEBIDAS
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.008
$ 3.008
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
25
Unidad
VASOS TÉRMICOS
VASOS TÉRMICOS
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 850
$ 840
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
25
Unidad
PLATOS DESECHABLES
PLATOS DESECHABLES
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 850
$ 840
52151704
Cucharas domésticas
25
Unidad
CUCHARAS PLASTICAS
CUCHARAS PLASTICAS
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 625
$ 630
14111704
Papel higiénico
1
Unidad
PAQUETE PAPEL HIGIENICO 4 UNIDADES
PAQUETE PAPEL HIGIENICO 4 UNIDADES
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
ENDULZANTE
ENDULZANTE
$ 2.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.504
$ 2.504
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
GALLETAS VARIEDADES
GALLETAS VARIEDADES
$ 708,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.160
$ 14.151
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
QUEQUE NUTRABIEN
QUEQUE NUTRABIEN
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.670
$ 5.672
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Unidad
KUCHEN
KUCHEN
$ 5.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.588
$ 10.588
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Unidad
PIE DE LIMON
PIE DE LIMON
$ 5.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.588
$ 10.588
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
2
Unidad
PAPAS FRITAS GRANDES
PAPAS FRITAS GRANDES
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.336
$ 2.336
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
2
Unidad
RAMITAS GRANDES
RAMITAS GRANDES
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.504
$ 2.504
50201706
Café
1
Unidad
CAFE NESCAFE 170 GR
CAFE NESCAFE 170 GR
$ 3.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.269
$ 3.269
52121602
Servilletas
3
Paquete
SERVILLETAS
SERVILLETAS
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.335
$ 1.336
Total Neto
$ 63.521
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.069
TOTAL OC
$ 75.590
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.