Orden de Compra. Nº
3796-428-SE17
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Pedido aseo Hogar Juan Pablo II Septiembre 2017
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3796-428-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-10-2017
Nombre de la Orden de Compra
Pedido aseo Hogar Juan Pablo II Septiembre 2017
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3801-8-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T.
69.172.600-2
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Cordova 46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T.
69.172.600-2
Dirección de Facturación
Manuel Cordova 46
Comuna
Quilaco
Impuesto
83600,38
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Cordova 46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
La Posada
Razón Social
JUAN JOSE PARRA CONTRERAS
R.U.T.
5.798.273-k
Sucursal
La Posada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132202
Dediles
20
Caja
CAJA DE GUANTES QUIRURGICOS VINILO
CAJA DE GUANTES QUIRURGICOS VINILO
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.800
$ 79.800
27111502
Cuchillos de afeitar
10
Unidad
PRESTO BARBA AZUL
PRESTO BARBA AZUL
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
47131603
Esponjas
10
Unidad
ESPONJA PARA LAVA LOZA
ESPONJA PARA LAVA LOZA
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
26111702
Pilas alcalinas
4
Unidad
PILAS DURACELL AA
PILAS DURACELL AA
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.848
26111702
Pilas alcalinas
4
Unidad
PILAS DURACELL D
PILAS DURACELL D
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.008
$ 5.008
42281602
Soluciones de glutaraldehído
8
Unidad
LISOFORM
LISOFORM
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.736
$ 16.736
12141901
Cloro Cl
5
Unidad
CLORO GEL 900 GR
CLORO GEL 900 GR
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.420
$ 5.420
53102306
Pañales para adultos
5
Unidad
5 MANGAS DE PAÑALES PARA ADULTO XXG DE (18 PAQUETES CON 8 UNIDADES).
5 MANGAS DE PAÑALES PARA ADULTO XXG DE (18 PAQUETES CON 8 UNIDADES).
$ 57.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 287.200
$ 287.200
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
PAÑOS DE ASEO ( COCINA )
PAÑOS DE ASEO ( COCINA )
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.640
$ 6.640
47131806
Barniz o ceras de muebles
10
Litro
LIMPIA PISO POET
LIMPIA PISO POET
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
12141901
Cloro Cl
5
Litro
CLORO
CLORO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
14111703
Toallas de papel
20
Paquete
TOALLAS HUMEDAS( 60 TOALLITAS)
TOALLAS HUMEDAS ( 60 TOALLITAS)
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.640
$ 16.640
Total Neto
$ 440.002
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 83.600
TOTAL OC
$ 523.602
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.