|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3797-314-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-03-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS TALLERES DIA DEL CACHUREO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3797-3-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cochrane
|
|
R.U.T. |
69.254.500-1 |
|
Dirección de Facturación |
Esmeralda 398 |
|
Comuna |
Cochrane
|
|
Impuesto |
11344,11359 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 398 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LIBRERIA AUSTRAL |
|
Razón Social |
WILSON AQUILES BRELLENTHIN LOVERA
|
|
R.U.T. |
10.481.395-k |
|
Sucursal |
LIBRERIA AUSTRAL |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31201517
| Cinta para empaquetar | 7 | Unidad no definida | HUINCHAS EMBALAJE TRANSPARENTES | |
$ 546,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.822
|
$ 3.824
|
44121618
| Tijeras | 10 | Unidad no definida | TIJERAS | |
$ 2.311,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.110
|
$ 23.109
|
42143509
| Pegamentos o cementos para moldes auriculares | 15 | Unidad no definida | PEGAMENTOS | |
$ 924,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.860
|
$ 13.866
|
14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 5 | Unidad no definida | RESMAS OFICIO | |
$ 3.782,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.910
|
$ 18.908
|
|
|
Total Neto
|
$ 59.706
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.344
|
|
$ 71.050
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.