Orden de Compra. Nº3797-352-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3797-247-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3797-352-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3797-247-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
R.U.T. 69.254.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29-04-001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
R.U.T. 69.254.500-1
Dirección de Facturación ESMERALDA 398
Comuna Cochrane
Impuesto 66880
Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tero ventanas
Razón Social TERO VENTANAS Y PUERTAS TERMOPANEL SPA
R.U.T. 78.014.537-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tero ventanas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaMANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE LOS INSUMOS   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
60122202
Materiales de acabado2UnidadBRAZO PROYECTANTE 20" 24K VENTANA BLANCA PVC  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
60122202
Materiales de acabado1UnidadMANILLA VENTANA BLANCA PVC  $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
60122202
Materiales de acabado2UnidadMANILLAS, CREMONAS, BOCA LLAVE Y CILINDRO PUERTAS ABATIBLES Y SEGUROS  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
Total Neto $ 352.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.880
TOTAL OC $ 418.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.