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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3797-396-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-06-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ASEO OF TENENCIA RESPONSABLE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3797-100-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cochrane
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R.U.T. |
69.254.500-1 |
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Dirección de Facturación |
Esmeralda 398 |
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Comuna |
Cochrane
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Impuesto |
18026,04157 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 398 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Almacenes Eca |
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Razón Social |
VICENTE RINDOLFO CATALAN CUEVAS
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R.U.T. |
9.045.047-6 |
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Sucursal |
Almacenes Eca |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 1 | Unidad no definida | FOLIO DE PAPEL HIGIENICO X 48 ROLLOS | |
$ 18.151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.151
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$ 18.151
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42161622
| Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad | 10 | Unidad no definida | TOALLAS DESINFECTANTES CLOROX POTE 35 UNIDADES | |
$ 2.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.890
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$ 26.891
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42161622
| Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad | 5 | Unidad no definida | LYSOFORM 360 ML | |
$ 2.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.235
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$ 13.235
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53131608
| Jabones | 5 | Unidad no definida | JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 220 ML | |
$ 2.479,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.395
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$ 12.395
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14111703
| Toallas de papel | 48 | Unidad no definida | TOALLAS DE PAPEL NOVA | |
$ 504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.192
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$ 24.202
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Total Neto
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$ 94.874
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.026
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$ 112.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.