Orden de Compra. Nº3797-4186-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3797-55-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3797-4186-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3797-55-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3797-55-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
R.U.T. 69.254.500-1
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
R.U.T. 69.254.500-1
Dirección de Facturación ESMERALDA 398
Comuna Cochrane
Impuesto 2075630,3
Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATAGON
Razón Social RUBEN PEDRO MOLINA OYARZO
R.U.T. 7.969.504-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PATAGON
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141006
Juguetes didácticos1UnidadADQUSICION DE JUGUETES DE NAVIDAD AÑO 2025-COCHRANESE REALIZARA LA ENTREGA DE PAPEL DE REGALOS, CINTAS Y CINTA ADHESIVA $ 10.924.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924.370 $ 10.924.370
Total Neto $ 10.924.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.075.630
TOTAL OC $ 13.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.