Orden de Compra. Nº3797-435-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3797-275-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3797-435-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3797-275-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
R.U.T. 69.254.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-02-014 del sistema PRES. MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
R.U.T. 69.254.500-1
Dirección de Facturación Esmeralda 398
Comuna Cochrane
Impuesto 314154,55
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Macsport
Razón Social MACSPORT SPA
R.U.T. 77.505.989-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Macsport
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161608
Pelotas de voleibol1Unidad no definidaIMPLEMENTOS DE VOLEIVOL SEGUN DETALLE ADJUNTO, LINEA A  $ 1.520.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520.672 $ 1.520.672
60121905
Lienzos estampables1Unidad no definidaPENDON Y LIENZOS SEGUN DETALLE ADJUNTO LINEA B  $ 132.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.773 $ 132.773
Total Neto $ 1.653.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 314.155
TOTAL OC $ 1.967.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.