Orden de Compra. Nº3797-453-SE10 "MATERIAL PARA PROYECTO TURISMO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cochrane
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3797-453-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA PROYECTO TURISMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 3797-139-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Cochrane
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane
R.U.T. 69.254.500-1
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane
R.U.T. 69.254.500-1
Dirección de Facturación Esmeralda 398
Comuna Cochrane
Impuesto 15966,38514
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA AUSTRAL
Razón Social WILSON AQUILES BRELLENTHIN LOVERA
R.U.T. 10.481.395-k
Sucursal LIBRERIA AUSTRAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina1Unidad no definidaCAJA DE CARTULINA HILADA 100 UNIDADES  $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad no definidaTINMTA HP 22  $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.706 $ 14.706
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash1Unidad no definidaPENDRIVE DE 8 GB  $ 21.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.429 $ 21.429
43202001
Discos compactos (CD)6Unidad no definidaCD  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
44121706
Lápices de madera1Unidad no definidaLAPIZ GRAFITO  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84 $ 84
44121701
Lápiz pasta3Unidad no definidaLAPICES PENTEL  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.277
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad no definidaTINTA HP 21  $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.025 $ 13.025
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2Unidad no definidaRESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.563
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2Unidad no definidaRESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
Total Neto $ 84.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.966
TOTAL OC $ 100.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.