Orden de Compra. Nº
3797-453-SE10
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MATERIAL PARA PROYECTO TURISMO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cochrane
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3797-453-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-05-2010
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL PARA PROYECTO TURISMO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación
3797-139-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I. Municipalidad de Cochrane
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Cochrane
R.U.T.
69.254.500-1
Dirección de Unidad de Compra
Esmeralda 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Cochrane
R.U.T.
69.254.500-1
Dirección de Facturación
Esmeralda 398
Comuna
Cochrane
Impuesto
15966,38514
Dirección de Envío de la Factura
Esmeralda 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA AUSTRAL
Razón Social
WILSON AQUILES BRELLENTHIN LOVERA
R.U.T.
10.481.395-k
Sucursal
LIBRERIA AUSTRAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111610
Cartulina
1
Unidad no definida
CAJA DE CARTULINA HILADA 100 UNIDADES
$ 16.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.807
$ 16.807
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad no definida
TINMTA HP 22
$ 14.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.706
$ 14.706
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash
1
Unidad no definida
PENDRIVE DE 8 GB
$ 21.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.429
$ 21.429
43202001
Discos compactos (CD)
6
Unidad no definida
CD
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.261
44121706
Lápices de madera
1
Unidad no definida
LAPIZ GRAFITO
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84
$ 84
44121701
Lápiz pasta
3
Unidad no definida
LAPICES PENTEL
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.276
$ 3.277
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad no definida
TINTA HP 21
$ 13.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.025
$ 13.025
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
2
Unidad no definida
RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.564
$ 7.563
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
2
Unidad no definida
RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
Total Neto
$ 84.034
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.966
TOTAL OC
$ 100.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.