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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3797-475-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
13-04-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ASEO ODEL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3797-3-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cochrane
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R.U.T. |
69.254.500-1 |
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Dirección de Facturación |
Esmeralda 398 |
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Comuna |
Cochrane
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Impuesto |
2904,34 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 398 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Almacenes Eca |
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Razón Social |
VICENTE RINDOLFO CATALAN CUEVAS
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R.U.T. |
9.045.047-6 |
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Sucursal |
Almacenes Eca |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12161902
| Detergentes surfactantes | 3 | Unidad no definida | poett liquido | |
$ 1.134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.402
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$ 3.402
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47131806
| Barniz o ceras de muebles | 3 | Unidad no definida | lustramuebles | |
$ 824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.472
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$ 2.472
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47121701
| Bolsas de basura | 2 | Unidad no definida | paquetes de bolsas de basura chicas | |
$ 546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.092
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$ 1.092
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| Papel higiénico | 4 | Unidad no definida | papel confort | |
$ 1.260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.040
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$ 5.040
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14111703
| Toallas de papel | 2 | Unidad no definida | toalla nova x 3 | |
$ 1.640,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.280
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$ 3.280
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Total Neto
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$ 15.286
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.904
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$ 18.190
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.