Orden de Compra. Nº3797-784-SE16 "Materiales Reparación de Mercado Municipal "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cochrane
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3797-784-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-06-2016
Nombre de la Orden de Compra Materiales Reparación de Mercado Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Cochrane
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane
R.U.T. 69.254.500-1
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane
R.U.T. 69.254.500-1
Dirección de Facturación Esmeralda 398
Comuna Cochrane
Impuesto 7983,19314
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LILIANA DEL CARMEN PEREZ OJEDA - Casa Matriz
Razón Social LILIANA DEL CARMEN PEREZ OJEDA
R.U.T. 8.699.183-7
Sucursal LILIANA DEL CARMEN PEREZ OJEDA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151512
Fibras de vidrio1Unidad no definidaMateriales según detalle adjunto  $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017
Total Neto $ 42.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.983
TOTAL OC $ 50.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.