Orden de Compra. Nº3797-95-SE21 "Materiales talleres de verano"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3797-95-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-02-2021
Nombre de la Orden de Compra Materiales talleres de verano
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3797-42-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Cochrane
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
R.U.T. 69.254.500-1
Dirección de Unidad de Compra calle esmeralda 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04 del sistema Presupuesto Municipa.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
R.U.T. 69.254.500-1
Dirección de Facturación Esmeralda 398
Comuna Cochrane
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-02-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA AUSTRAL
Razón Social WILSON AQUILES BRELLENTHIN LOVERA
R.U.T. 10.481.395-k
Sucursal LIBRERIA AUSTRAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional5UnidadCaja tempera 12 colores  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
31201606
Calafateos1UnidadPistola silicona  $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
44102002
Sobres de laminador5UnidadSobre papel lustre  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
60121202
Pintura de témpera líquida moderna3UnidadCaja pintura glitters 6 colores  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo3UnidadSobre de paño lenci  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)6UnidadPaquete Goma eva  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31201601
Adhesivos químicos4UnidadCola fría 250cc  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ20UnidadBarra Silicona  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44102002
Sobres de laminador5UnidadSobre cartulina española   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
44102002
Sobres de laminador5UnidadSobre cartulina entretenida  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
44102002
Sobres de laminador5UnidadSobre cartón micro corrugado  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31211505
Pinturas aceitosas2UnidadCaja de oleo colores  $ 14.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
44121618
Tijeras2UnidadTijeras 14cm  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111609
Papel para forrar5UnidadPliego cartón piedra  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
Total Neto $ 144.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 144.450

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.