Orden de Compra. Nº3798-4-SE22 "3798-17-LP20 Servicio Alimentación CAD Adulto Mayor comuna de Empedrado, año 2022"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3798-4-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-01-2022
Nombre de la Orden de Compra 3798-17-LP20 Servicio Alimentación CAD Adulto Mayor comuna de Empedrado, año 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3798-17-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
R.U.T. 69.120.200-3
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O'HIGGINS 422
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
R.U.T. 69.120.200-3
Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 422
Comuna Empedrado
Impuesto 4459581,5572
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 422
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OLGA RIOJANA NUÑEZ RETAMAL
Razón Social OLGA RIOJANA NUNEZ RETAMAL
R.U.T. 12.371.835-6
Sucursal OLGA RIOJANA NUÑEZ RETAMAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos8785UnidadServicio de Alimentación CAD Adulto Mayor en la comuna de Empedrado, según documentación adjunta al proceso de licitación ID 3798-17-LP20 - AÑO 2022. Enero 21 días $2.336.862 Febrero 20 días $2.225.583 Marzo 23 días $2.559.420 Abril 20 días $2.225.583 Mayo 22 días $2.448.141 Junio 20 días $2.225.583 Julio 21 días $2.336.862 Agosto 22 días $2.448.141 Septiembre 21 días $2.336.862 Octubre 19 días $2.114.304 Noviembre 21 días $2.336.862 Diciembre 21 días $2.336.862 Valor neto de cada ración $ 2.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.473.520 $ 23.471.482
Total Neto $ 23.471.482
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.459.582
TOTAL OC $ 27.931.064


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.