Orden de Compra. Nº3799-123-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3799-94-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Purén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3799-123-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3799-94-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3799-94-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 955
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Dr. Garriga 995
Comuna Purén
Impuesto 49346,42
Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMOTOR SA
Razón Social DIMOTOR S A
R.U.T. 99.540.660-8
Sucursal DIMOTOR SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101805
Kits de reparación del motor1UnidadReparación prensa y disco Camión Ford Cargo.  $ 259.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.718 $ 259.718
Total Neto $ 259.718
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.346
TOTAL OC $ 309.064


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.