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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3799-166-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL ELECTRICO EXPO 2020 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3799-10-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Purén \ DEPTO.DE SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
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R.U.T. |
69.180.200-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Dr. Garriga 995 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
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R.U.T. |
69.180.200-0 |
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Dirección de Facturación |
Dr. Garriga 995 |
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Comuna |
Purén
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Garriga 995 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA DOMUS |
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Razón Social |
HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO
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R.U.T. |
6.187.408-9 |
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Sucursal |
FERRETERIA DOMUS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39121410
| Tableros de Bornes | 1 | Unidad | compra de materiales conforme a la cotización entregada por el proveedor N° 8727.- | compra de materiales conforme a la cotización entregada por el proveedor N° 8727.- |
$ 238.588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 238.588
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$ 238.588
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Total Neto
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$ 238.588
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 238.588
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.