Orden de Compra. Nº3799-179-SE17 "AMPOLLETAS ALUMBRADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3799-179-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-06-2017
Nombre de la Orden de Compra AMPOLLETAS ALUMBRADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 955
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Dr. Garriga 995
Comuna Purén
Impuesto 33345
Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IE&M
Razón Social SERGIO DEL CARMEN ARREPOL VALENZUELA
R.U.T. 6.237.986-3
Sucursal IE&M
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101617
ampolletas de alta presión de sodio30UnidadAdquirir 30 unidades de ampolletas de sodio de 70 Watts.-Adquirir 30 unidades de ampolletas de sodio de 70 Watts.- $ 5.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.500 $ 175.500
Total Neto $ 175.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.345
TOTAL OC $ 208.845


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.