Orden de Compra. Nº3799-197-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3799-16-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3799-197-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3799-16-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3799-16-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 955
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Dr. Garriga 995
Comuna *
Impuesto 45315
Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maderas Pooley
Razón Social SERGIO POOLEY E HIJO LIMITADA
R.U.T. 79.612.760-0
Sucursal Maderas Pooley
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos150UnidadPolin empregnado de 3 para 4  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.500 $ 238.500
Total Neto $ 238.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.315
TOTAL OC $ 283.815


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.