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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3799-210-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo Insumos Celebración Día del Dirigente |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Purén |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
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R.U.T. |
69.180.200-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
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R.U.T. |
69.180.200-0 |
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Dirección de Facturación |
QUIROGA 480 |
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Comuna |
Purén
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Impuesto |
52689,09 |
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Dirección de Envío de la Factura |
QUIROGA 480 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IRIS ANGELICA |
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Razón Social |
IRIS ANGÉLICA BELLO VEGA
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R.U.T. |
8.768.739-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IRIS ANGELICA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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48101902
| Platos y cubiertos de servicio | 1 | Unidad | Arriendo de insumos consistentes en: 28 mesas redondas con manteles incluidos, 280 set loza y vajilla plato fondo, cuchara, cuchillo, tenedor, vaso largo, 56 lenguas para ensalada, 28 pocillos para merkén, 28 asaderas sobre mesa, 28 fuentes agregado, 56 jarras para jugo, 1 hervidor 30 litros, 1 gas 15 kilos, solo se requiere insumos, No se considera alimentos, actividad el día Viernes 8 de Agosto en salón patrimonial, todo debe estar antes de las 10:00 de ese día.- | |
$ 277.311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 277.311
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$ 277.311
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Total Neto
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$ 277.311
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 52.689
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$ 330.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.