Orden de Compra. Nº3799-352-AG23 "REPUESTOS TOYOTA UX-9134"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3799-352-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2023
Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS TOYOTA UX-9134
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Purén
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 524 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Dr. Garriga 995
Comuna Purén
Impuesto 296301,01
Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESTEBAN ANDRES
Razón Social ESTEBAN ANDRÉS GONZÁLEZ HUINCA
R.U.T. 16.088.563-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESTEBAN ANDRES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31171507
Rodamientos de empuje1UnidadSE ADJUNTA DETALLE DE LO SOLICITADO, LAS OFERTAS DEBENINCLUIR DESPACHO A LA COMUNA E IMPUESTOS, PLAZO DE ENTREGA. DEBEN SER REPUESTOS ORIGINALES LOS QUE DEBERAN SER SUBIDOS CON LA COTIZACION, ESTOS SERÁN REVISADOS POR EL DPTO. DE MANTENCION DEL MUNICIPIO.-  $ 1.559.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.559.479 $ 1.559.479
Total Neto $ 1.559.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 296.301
TOTAL OC $ 1.855.780


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.088.563-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.648.211-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.859.224-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.