|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3799-39-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-02-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3799-29-L110 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3799-29-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Purén
|
|
R.U.T. |
69.180.200-0 |
|
Dirección de Facturación |
Dr. Garriga 995 |
|
Comuna |
Purén
|
|
Impuesto |
6386,5441 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Garriga 995 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Supermercado Huenocolle |
|
Razón Social |
Jose Montecinos
|
|
R.U.T. |
10.090.282-6 |
|
Sucursal |
Supermercado Huenocolle |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12181502
| Ceras naturales | 6 | Unidad | lts. cera liquida | |
$ 1.471,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.826
|
$ 8.823
|
13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 10 | Unidad | silicona tablero | |
$ 2.101,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.010
|
$ 21.008
|
14111704
| Papel higiénico | 1 | Unidad | pqte. confort 16 rollos | |
$ 3.782,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.782
|
$ 3.782
|
|
|
Total Neto
|
$ 33.613
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.387
|
|
$ 40.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.