Orden de Compra. Nº3799-68-SE08 "Combustible Febrero 2008"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Purén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3799-68-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2008
Nombre de la Orden de Compra Combustible Febrero 2008
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Combustible utilizado durante el mes de Febrero de 2008, contrato suministro combustible, orden incluye todos los impuestos
Proveniente de Licitación 3799-221-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 955
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Dr. Garriga 995
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ENRIQUE SCHEEL E HIJO LTDA
R.U.T. 88.017.700-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
petroleo1UnidadpetroleoPetroleo Diesel $ 2.315.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.315.960 $ 2.315.960
15101506
Gasolina 951UnidadGasolina 95Gasolina de 95 Octanos $ 319.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.100 $ 319.100
Total Neto $ 2.635.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 2.635.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.