Orden de Compra. Nº3799-71-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3799-60-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3799-71-SE14
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 22-01-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3799-60-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3799-60-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 955
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Dr. Garriga 995
Comuna Purén
Impuesto 1896590,64
Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE HUGO ARNABOLDI CACERES
Razón Social JORGE HUGO JOSE ANTONIO ARNABOLDI CACERES
R.U.T. 7.726.856-1
Sucursal JORGE HUGO ARNABOLDI CACERES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121503
Servicios de limpieza de calles1Unidad VALOR NETO DE LA OFERTA (SIN IVA) $ 9.982.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.982.056 $ 9.982.056
Total Neto $ 9.982.056
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.896.591
TOTAL OC $ 11.878.647


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.