Orden de Compra. Nº3800-499-CA07 "COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Huara
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3800-499-CA07
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 28-12-2007
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMHEDSA
Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Vicuña Mackenna S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Facturación Av. Vicuña Mackenna S/N
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Vicuña Mackenna S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ESSO CHILE PETROLERA LTDA.
R.U.T. 79.588.870-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101507
Bencina6000LitroBencinaBENCINA 97 OCTANOS DESTINADA A VEHICULOS MUNICIPALES $ 687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.122.000 $ 4.122.797
Total Neto $ 4.122.797
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 4.122.797


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.