Orden de Compra. Nº3802-101-SE24 "CONVIVENCIA ESCOLAR ESC. CAMPAMENTO - SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3802-101-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2024
Nombre de la Orden de Compra CONVIVENCIA ESCOLAR ESC. CAMPAMENTO - SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3801-46-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 187 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Facturación Manuel Cordova 46
Comuna Quilaco
Impuesto 13273,78
Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercados Don Car
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES HNOS. PINO ARTEAG
R.U.T. 77.534.419-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercados Don Car
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles2BotellaACEITE BONANZA 900CC  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780
50202304
Jugos y néctar envasados10BotellaNECTAR 1.5 LITROS LIGHT  $ 1.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.410 $ 13.410
50131701
Leche o productos de mantequilla16CajaLECHE CHOCOLATE 200 ML  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
50101538
Verduras frescas5kilogramoTOMATE  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
50221102
Harina de trigo5kilogramoHARINA CRUDA  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
50101538
Verduras frescas4kilogramoPALTA HASS  $ 6.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.160 $ 25.160
50131609
Mayonesa2PoteMAYONESA KRAFT 789 GRS  $ 5.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.634 $ 11.634
Total Neto $ 69.862
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.274
TOTAL OC $ 83.136


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.