Orden de Compra. Nº3802-128-SE23 "SEMANA DE LA SEGURIDAD ESCOLAR 2023 - SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3802-128-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2023
Nombre de la Orden de Compra SEMANA DE LA SEGURIDAD ESCOLAR 2023 - SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3801-3-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 242 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Facturación Manuel Cordova 46
Comuna Quilaco
Impuesto 76416,1
Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHOLA ACTIVIDAD FUE SUSPENDIDA POR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS POR LO QUE SE AVISARÁ CON ANTICIPACIÓN LA FECHA DEL DESPACHO CUANDO SE REPROGRAME LA ACTIVIDAD.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercados Don Car
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES HNOS. PINO ARTEAG
R.U.T. 77.534.419-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercados Don Car
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados100Unidad no definidaCOLACIONES COMPUESTAS POR: 1 BARRA DE CEREAL Y 1 JUGO 200 ML.  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
50202310
Agua mineral10BidónAGUA MINERAL 5 LITROS.  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos500UnidadVASOS DESECHABLES DE 200 ML.  $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
50202304
Jugos y néctar envasados576UnidadCOLACIONES COMPUESTAS POR: 1 BARRA DE CEREAL, 1 JUGO 200 ML Y 1 FRUTA.  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.080 $ 334.080
Total Neto $ 402.190
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.416
TOTAL OC $ 478.606


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.