Orden de Compra. Nº
3802-14-SE18
"
ESCUELA F-1092 RUCALHUE
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3802-14-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-01-2018
Nombre de la Orden de Compra
ESCUELA F-1092 RUCALHUE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3801-8-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T.
69.172.600-2
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Cordova 46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T.
69.172.600-2
Dirección de Facturación
Manuel Cordova 46
Comuna
Quilaco
Impuesto
106141,98
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Cordova 46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
La Posada
Razón Social
JUAN JOSE PARRA CONTRERAS
R.U.T.
5.798.273-k
Sucursal
La Posada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
4
Tineta
CERA EN CREMA MADERA ROJA * 20 KILOS
$ 50.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 201.312
$ 201.312
47131816
Desodorantes
5
Unidad
RAID MATA ARAÑAS
$ 2.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.245
$ 14.245
47131806
Barniz o ceras de muebles
6
Unidad
LUSTRAMUEBLES EN CREMA DE 250 GRS
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.544
$ 5.544
47131602
Paños de limpieza absorbente
30
Unidad
TRAPEROS CON OJAL
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.120
$ 45.120
46181504
Guantes protectores
20
Unidad
GUANTES AMARILLOS TALLA M
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.720
$ 26.720
12161902
Detergentes surfactantes
24
Unidad
DESINFECTANTE LYSOL 1.8 LITROS
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
12161902
Detergentes surfactantes
20
Paquete
OMO 400 GRS
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.640
$ 16.640
47131805
Limpiadores de uso general
6
Unidad
ESCOBILLAS WC
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.032
$ 10.032
12191501
Solventes aromáticos
20
Unidad
LYSOFORM
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.840
$ 41.840
53131608
Jabones
3
Bidón
JABON LIQUIDO VIRGINIA 5LITROS
$ 7.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.665
$ 22.665
12161902
Detergentes surfactantes
20
Unidad
CIF CREMA 750 GRS
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.760
$ 31.760
47121701
Bolsas de basura
30
Paquete
BOLSAS DE BASURA 80*110
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.520
$ 32.520
47131801
Limpiadores de suelos
30
Unidad
VIRUTILLAS DE PISO N° 4
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.940
$ 23.940
47131803
Desinfectantes domésticos
48
Botella
CLORINDA
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.304
$ 38.304
Total Neto
$ 558.642
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 106.142
TOTAL OC
$ 664.784
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.