Orden de Compra. Nº3802-14-SE18 "ESCUELA F-1092 RUCALHUE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3802-14-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-01-2018
Nombre de la Orden de Compra ESCUELA F-1092 RUCALHUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3801-8-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Facturación Manuel Cordova 46
Comuna Quilaco
Impuesto 106141,98
Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Posada
Razón Social JUAN JOSE PARRA CONTRERAS
R.U.T. 5.798.273-k
Sucursal La Posada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos4TinetaCERA EN CREMA MADERA ROJA * 20 KILOS  $ 50.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.312 $ 201.312
47131816
Desodorantes5UnidadRAID MATA ARAÑAS  $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.245 $ 14.245
47131806
Barniz o ceras de muebles6UnidadLUSTRAMUEBLES EN CREMA DE 250 GRS  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544
47131602
Paños de limpieza absorbente30UnidadTRAPEROS CON OJAL  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.120 $ 45.120
46181504
Guantes protectores20UnidadGUANTES AMARILLOS TALLA M  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.720 $ 26.720
12161902
Detergentes surfactantes24UnidadDESINFECTANTE LYSOL 1.8 LITROS  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
12161902
Detergentes surfactantes20PaqueteOMO 400 GRS  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
47131805
Limpiadores de uso general6UnidadESCOBILLAS WC  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.032 $ 10.032
12191501
Solventes aromáticos20UnidadLYSOFORM   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.840 $ 41.840
53131608
Jabones3BidónJABON LIQUIDO VIRGINIA 5LITROS  $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.665 $ 22.665
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadCIF CREMA 750 GRS  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.760 $ 31.760
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSAS DE BASURA 80*110  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.520 $ 32.520
47131801
Limpiadores de suelos30UnidadVIRUTILLAS DE PISO N° 4  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.940 $ 23.940
47131803
Desinfectantes domésticos48BotellaCLORINDA  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.304 $ 38.304
Total Neto $ 558.642
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.142
TOTAL OC $ 664.784


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.