Orden de Compra. Nº
3802-145-SE18
"
DAEM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3802-145-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-05-2018
Nombre de la Orden de Compra
DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3801-8-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T.
69.172.600-2
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Cordova 46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T.
69.172.600-2
Dirección de Facturación
Manuel Cordova 46
Comuna
Quilaco
Impuesto
58850,98
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Cordova 46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
La Posada
Razón Social
JUAN JOSE PARRA CONTRERAS
R.U.T.
5.798.273-k
Sucursal
La Posada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
12
Botella
QUIX 750 ML
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.064
$ 20.064
47131806
Barniz o ceras de muebles
12
Botella
LIMPIA VIDRIOS 500CC CON GATILLO
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.032
$ 16.032
12141901
Cloro Cl
12
Botella
CLORO GEL
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.008
$ 13.008
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Caja
LYSOL PISO LIMÓN 1.8 LITROS
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
12191501
Solventes aromáticos
3
Caja
LISOFORM ORIGINAL
$ 25.104,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.312
$ 75.312
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Unidad
RAID MATA MOSCAS
$ 2.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.560
$ 12.560
12161902
Detergentes surfactantes
12
Unidad
CIF CREMA 750 GRS
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.040
$ 17.040
47131502
Paños de limpieza
12
Unidad
PAÑOS DE SACUDIR
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.544
$ 5.544
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
12
Unidad
SILICONA PARA VEHÍCULO
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.132
$ 27.132
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
BOLSAS DE BASURA 50*70*10 UNIDAD
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.450
$ 4.450
14111703
Toallas de papel
100
Rollo
TOALLAS DE PAPEL
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.300
$ 35.300
14111704
Papel higiénico
100
Rollo
PAPEL HIGIENICO CONFORT
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.300
$ 35.300
Total Neto
$ 309.742
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.851
TOTAL OC
$ 368.593
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.