Orden de Compra. Nº3802-145-SE18 "DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3802-145-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2018
Nombre de la Orden de Compra DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3801-8-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Facturación Manuel Cordova 46
Comuna Quilaco
Impuesto 58850,98
Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Posada
Razón Social JUAN JOSE PARRA CONTRERAS
R.U.T. 5.798.273-k
Sucursal La Posada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes12BotellaQUIX 750 ML  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.064 $ 20.064
47131806
Barniz o ceras de muebles12BotellaLIMPIA VIDRIOS 500CC CON GATILLO  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.032 $ 16.032
12141901
Cloro Cl12BotellaCLORO GEL  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.008 $ 13.008
47131803
Desinfectantes domésticos2CajaLYSOL PISO LIMÓN 1.8 LITROS  $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
12191501
Solventes aromáticos3CajaLISOFORM ORIGINAL  $ 25.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.312 $ 75.312
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadRAID MATA MOSCAS  $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.560 $ 12.560
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadCIF CREMA 750 GRS  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.040 $ 17.040
47131502
Paños de limpieza12UnidadPAÑOS DE SACUDIR  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ12UnidadSILICONA PARA VEHÍCULO  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.132 $ 27.132
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSAS DE BASURA 50*70*10 UNIDAD  $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450
14111703
Toallas de papel100RolloTOALLAS DE PAPEL  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.300 $ 35.300
14111704
Papel higiénico100RolloPAPEL HIGIENICO CONFORT  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.300 $ 35.300
Total Neto $ 309.742
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.851
TOTAL OC $ 368.593


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.