Orden de Compra. Nº3802-176-SE15 "LICEO TP INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3802-176-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2015
Nombre de la Orden de Compra LICEO TP INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3801-11-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Facturación Manuel Cordova 46
Comuna *
Impuesto 22440,52
Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Posada
Razón Social JUAN JOSE PARRA CONTRERAS
R.U.T. 5.798.273-k
Sucursal La Posada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados38Botellajugos de 1.5 litros  $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.150 $ 35.150
50201712
Bebidas de Té2CajaTE  $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.370 $ 6.370
48101903
Vasos de servicio30Unidadvasos desechables  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
48101901
Vajillas de servicio10Unidadplatos desechables  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
52151704
Cucharas domésticas10Unidadcucharas  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250
52152102
Vasos para beber domésticos50Unidadvasos desechables  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadENDULZANTE LIQUIDO  $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.345 $ 2.345
50201706
Café1TarroCAFE  $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.185 $ 3.185
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramoAZUCAR  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.740
50181909
Galletas saladas48Paquetegalletas saladas  $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.392 $ 25.392
50181905
Galletas dulces o pastelitos72Paquetegalletas dulces   $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.536 $ 40.536
14111703
Toallas de papel2Rollotoalla nova  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720 $ 720
Total Neto $ 118.108
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.441
TOTAL OC $ 140.549


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.