Orden de Compra. Nº
3802-176-SE15
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LICEO TP INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3802-176-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-09-2015
Nombre de la Orden de Compra
LICEO TP INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3801-11-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T.
69.172.600-2
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Cordova 46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T.
69.172.600-2
Dirección de Facturación
Manuel Cordova 46
Comuna
*
Impuesto
22440,52
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Cordova 46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
La Posada
Razón Social
JUAN JOSE PARRA CONTRERAS
R.U.T.
5.798.273-k
Sucursal
La Posada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
38
Botella
jugos de 1.5 litros
$ 925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.150
$ 35.150
50201712
Bebidas de Té
2
Caja
TE
$ 3.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.370
$ 6.370
48101903
Vasos de servicio
30
Unidad
vasos desechables
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750
$ 750
48101901
Vajillas de servicio
10
Unidad
platos desechables
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
52151704
Cucharas domésticas
10
Unidad
cucharas
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250
$ 250
52152102
Vasos para beber domésticos
50
Unidad
vasos desechables
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250
$ 1.250
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
ENDULZANTE LIQUIDO
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.345
$ 2.345
50201706
Café
1
Tarro
CAFE
$ 3.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.185
$ 3.185
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
kilogramo
AZUCAR
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.740
$ 1.740
50181909
Galletas saladas
48
Paquete
galletas saladas
$ 529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.392
$ 25.392
50181905
Galletas dulces o pastelitos
72
Paquete
galletas dulces
$ 563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.536
$ 40.536
14111703
Toallas de papel
2
Rollo
toalla nova
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 720
$ 720
Total Neto
$ 118.108
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.441
TOTAL OC
$ 140.549
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.