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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3802-201-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-05-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Materiales para Liceo TP Instituto IVS. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3796-7-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
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R.U.T. |
69.172.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Cordova 46 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
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R.U.T. |
69.172.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Cordova 46 |
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Comuna |
Quilaco
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Impuesto |
15899,352 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Cordova 46 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-05-2017 |
| DESPACHO | DIRECCIÓN DE ENTREGA EN LICEO TP INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO, ENTRADA NORTE. EN HORARIO DE 08:30 A 16:00 HRS. |
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Proveedor |
Ferreteria Arnoldo Matriz |
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Razón Social |
Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda
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R.U.T. |
76.418.719-9 |
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Sucursal |
Ferreteria Arnoldo Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111702
| Cubiertas para asientos de inodoro | 2 | Unidad | ASIENTO WC FANALOZA PLUS BLANCO | |
$ 6.798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.596
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$ 13.597
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 6 | Metro Cúbico | ESTABILIZADO | |
$ 11.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.086
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$ 70.084
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Total Neto
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$ 83.681
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.899
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$ 99.580
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.