Orden de Compra. Nº3802-249-SE18 "MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA G-1084 CAMPAMENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3802-249-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA G-1084 CAMPAMENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3801-8-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 289 del sistema 2204007.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Facturación Manuel Cordova 46
Comuna Quilaco
Impuesto 24909
Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Posada
Razón Social JUAN JOSE PARRA CONTRERAS
R.U.T. 5.798.273-k
Sucursal La Posada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes5BidónLIMPIA PISOS DE 5 LITROS  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.565 $ 12.565
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadCIF CREMA DE 750 ML  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.352 $ 6.352
12191501
Solventes aromáticos10UnidadLYSOFORM AROMA ORIGINAL  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.920 $ 20.920
12191501
Solventes aromáticos10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
12191601
Solventes de alcohol5UnidadALCOHOL GEL  $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.370 $ 29.370
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos3UnidadLUSTRA MUEBLES VIRGINIA 250 ML.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131502
Paños de limpieza6UnidadPAÑOS DE ASEO AMARILLOS  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
14111704
Papel higiénico20UnidadPAPEL HIGIENICO CONFORT  $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.220 $ 6.220
47131615
Escobillones1UnidadESCOBILLON GRANDE CLORINDA  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.261 $ 2.261
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS PARA PISO VIRUTEX OJAL  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.040 $ 15.040
47131603
Esponjas10UnidadESPONJAS VIRUTEX  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
12141901
Cloro Cl10LitroCLORINDA   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
24111503
Bolsas de plástico10PaqueteBOLSAS BASURA 80*110 VIRUTEX  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680
Total Neto $ 131.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.909
TOTAL OC $ 156.009


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.