Orden de Compra. Nº3802-326-SE17 "ASEO ESCUELA G-1083 CERRO EL PADRE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3802-326-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2017
Nombre de la Orden de Compra ASEO ESCUELA G-1083 CERRO EL PADRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3801-8-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Facturación Manuel Cordova 46
Comuna Quilaco
Impuesto 15536,661
Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAMON EUGENIO
Razón Social COMERCIAL RAMON EUGENIO CORDOVA SOTO E.I.R.L.
R.U.T. 76.362.174-K
Sucursal RAMON EUGENIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura3UnidadBOLSAS DE BASURA VIRUTEX 110*120  $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.547 $ 8.546
47131502
Paños de limpieza10UnidadTRAPEROS DOBLES CON OJAL  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10UnidadCERA LIQUIDA INCOLORA VIRGINIA * 900 ML  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.521
53131608
Jabones5UnidadJABON LIQUIDO 1 LTS.  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420
72102703
Servicios de limpieza de suelos2UnidadLIMPIADOR DE PISOS VIRUTEX X 900CC.  $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.832 $ 1.832
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS PARA SACUDIR AMARILLOS  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
47131502
Paños de limpieza3UnidadPAÑO ESPONJA NATURAL VIRUTEX  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151
30181515
Estanque del WC3UnidadPASTILLAS PARA ESTANQUE IGENIX  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.395
12141901
Cloro Cl5UnidadCLORO GEL IGENIX 900ML  $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.580 $ 4.580
42312311
Kits desinfectantes1UnidadLUSTRA MUEBLES VIRGINIA 500ML  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504 $ 1.504
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadKLENZO 500GRS  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496
39101601
ampolletas halógenas5UnidadAMPOLLETA FRIA AHORRO EFFICIENT LED 16W  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.765 $ 16.765
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadCIF CREMA 750 GRS.  $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.040 $ 10.042
Total Neto $ 81.772
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.537
TOTAL OC $ 97.309


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.