Orden de Compra. Nº3802-34-SE19 "ESCUELA F-1092 RUCALHUE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3802-34-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ESCUELA F-1092 RUCALHUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3801-8-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Facturación Manuel Cordova 46
Comuna Quilaco
Impuesto 136648
Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DITAMAR
Razón Social MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS
R.U.T. 11.536.818-4
Sucursal COMERCIAL DITAMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLON MULTIUSO VIRUTEX  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos6UnidadCERA ROJA CREMOSA  $ 42.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos3UnidadCERA LIQUIDA ROJA  $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
53131635
Hisopo6UnidadHISOPO CON BASE  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS DE SACUDIR  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131602
Paños de limpieza absorbente30UnidadTRAPEROS DOBLE CON OJAL  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
12191501
Solventes aromáticos20UnidadDESINFECTANTE AEROSOL IGENIX  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
47131806
Barniz o ceras de muebles44UnidadMANTENEDOR DE PISOS  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.200 $ 35.200
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadKLENZO  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
47121812
Raspadores de limpieza30UnidadVIRUTILLA PISOS GRUESA N°4  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
12161902
Detergentes surfactantes24UnidadLIMPIADOR EN CREMA  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47121701
Bolsas de basura30UnidadBOLSAS DE BASURA 80*110  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
53131608
Jabones20UnidadJABÓN LIQUIDO 1 LITRO  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadOMO  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
47131806
Barniz o ceras de muebles10UnidadLUSTRAMUEBLES CREMA VIRGINIA  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
10191509
Insecticidas10UnidadINSECTICIDA  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500
12141901
Cloro Cl60UnidadCLORO LIQUIDO  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
46181504
Guantes protectores20ParGUANTES VIRUTEX M  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 719.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.648
TOTAL OC $ 855.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.