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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3802-411-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAMPEONATO KAYAK LEUBÜ LICEO IVS - SEP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3801-8-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
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R.U.T. |
69.172.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Cordova 46 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
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R.U.T. |
69.172.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Cordova 46 |
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Comuna |
Quilaco
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Impuesto |
70380,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Cordova 46 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-12-2019 |
| RETIRO DE PRODUCTOS | LOS PRODUCTOS SERÁN RETIRADOS POR EL PROFESOR IGNACIO GUZMAN EL DÍA DOMINGO 15 DE DICIEMBRE ENTRE LAS 11:30 Y 12:00 HRS |
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Proveedor |
La Posada |
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Razón Social |
JUAN JOSE PARRA CONTRERAS
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R.U.T. |
5.798.273-k |
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Sucursal |
La Posada |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202310
| Agua mineral | 8 | Bidón | AGUA MINERAL 5 LITROS | |
$ 1.336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.688
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$ 10.688
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 70 | Unidad | COLACIONES DE ALMUERZO QUE CONSISTEN EN:
1 SANDWICH CON CARNE, PALTA Y TOMATE EN PAN DE HAMBURGUESAS.
1 AGUA MINERAL DE 500CC
1 FRUTA (MANZANA) | |
$ 3.909,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 273.630
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$ 273.630
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 70 | Unidad | COLACIONES DE ONCE QUE CONSISTEN EN:
1 BARRA DE CEREAL
1 JUGO INDIVIDUAL
1 JOGURT CON CEREALES 1+1 | |
$ 1.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 76.440
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$ 76.440
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 200 | Unidad | VASOS DESECHABLES 200CC | |
$ 34,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.800
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$ 6.800
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47121701
| Bolsas de basura | 1 | Paquete | BOLSAS DE BASURA 10 UNID. 80X110CM | |
$ 1.336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.336
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$ 1.336
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14111705
| Servilletas de papel | 3 | Rollo | TOALLA DE PAPEL | |
$ 510,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.530
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$ 1.530
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Total Neto
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$ 370.424
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 70.381
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$ 440.805
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.