Orden de Compra. Nº3802-411-SE19 "CAMPEONATO KAYAK LEUBÜ LICEO IVS - SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3802-411-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2019
Nombre de la Orden de Compra CAMPEONATO KAYAK LEUBÜ LICEO IVS - SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3801-8-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 692 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Facturación Manuel Cordova 46
Comuna Quilaco
Impuesto 70380,56
Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-12-2019
TítuloDescripción
RETIRO DE PRODUCTOSLOS PRODUCTOS SERÁN RETIRADOS POR EL PROFESOR IGNACIO GUZMAN EL DÍA DOMINGO 15 DE DICIEMBRE ENTRE LAS 11:30 Y 12:00 HRS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Posada
Razón Social JUAN JOSE PARRA CONTRERAS
R.U.T. 5.798.273-k
Sucursal La Posada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral8BidónAGUA MINERAL 5 LITROS  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.688 $ 10.688
90101802
Reparto de comidas a domicilio70UnidadCOLACIONES DE ALMUERZO QUE CONSISTEN EN: 1 SANDWICH CON CARNE, PALTA Y TOMATE EN PAN DE HAMBURGUESAS. 1 AGUA MINERAL DE 500CC 1 FRUTA (MANZANA)  $ 3.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.630 $ 273.630
90101802
Reparto de comidas a domicilio70UnidadCOLACIONES DE ONCE QUE CONSISTEN EN: 1 BARRA DE CEREAL 1 JUGO INDIVIDUAL 1 JOGURT CON CEREALES 1+1  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.440 $ 76.440
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200UnidadVASOS DESECHABLES 200CC  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
47121701
Bolsas de basura1PaqueteBOLSAS DE BASURA 10 UNID. 80X110CM  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336
14111705
Servilletas de papel3RolloTOALLA DE PAPEL  $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530 $ 1.530
Total Neto $ 370.424
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.381
TOTAL OC $ 440.805


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.