Orden de Compra. Nº3802-43-SE23 "MATERIAL DE ASEO PARA LBVS - SUBV. GRAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3802-43-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-03-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PARA LBVS - SUBV. GRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3801-3-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 093 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Facturación Manuel Cordova 46
Comuna Quilaco
Impuesto 281512,899999
Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KUNCAR Y COMPAÑIA LIMITADA
Razón Social KUNCAR Y CIA LTDA
R.U.T. 81.096.600-9
Sucursal KUNCAR Y COMPAÑIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181501
Ceras sintéticas144UnidadVIRGINIA CERA LIQUIDA INCOLORA 900 ML.  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.584 $ 325.513
12161902
Detergentes surfactantes120UnidadLYSOL SUPERFICIES 900 ML  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.800 $ 211.765
12161902
Detergentes surfactantes36UnidadGLASSEX LIMPIAVIDRIOS DOYPACK 800 ML  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.312 $ 75.328
53131608
Jabones30UnidadKLAREN JABÓN LÍQUIDO 1 LITRO  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.160 $ 50.168
47121802
Removedores40UnidadVIRGINIA REMOVEDOR DE CERAS 900 ML.  $ 2.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.160 $ 104.168
12161902
Detergentes surfactantes30UnidadPASTILLAS PARA ESTANQUE 3 UNID.  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.760 $ 62.773
47121701
Bolsas de basura120UnidadBOLSA DE BASURA BIORROLLO 70X90 CM.  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.880 $ 110.823
47121701
Bolsas de basura120UnidadBOLSA DE BASURA BIORROLLO 50X70 CM.  $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.360 $ 60.403
53131606
Desodorantes120UnidadAROM DESODORANTE AMBIENTAL 225GR.  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.240 $ 150.252
47131618
Mopas húmedas25UnidadTRAPERO ALGODON DOBLE C/OJAL 45X50 CM  $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.225 $ 71.218
47131615
Escobillones36UnidadESCOBILLON VIRUTEX CON MANGO  $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.336 $ 78.353
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro5UnidadSOPAPO INODORO  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.460 $ 10.462
47121701
Bolsas de basura120UnidadBOLSA BASURA BIORROLLO 80X110 CM.  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.400 $ 170.420
Total Neto $ 1.481.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 281.513
TOTAL OC $ 1.763.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.