Orden de Compra. Nº3802-46-SE21 "ESCUELA G-1087 BELLAVISTA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3802-46-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2021
Nombre de la Orden de Compra ESCUELA G-1087 BELLAVISTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3801-13-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 063 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Facturación Manuel Cordova 46
Comuna Quilaco
Impuesto 63428,84
Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Arnoldo Matriz
Razón Social Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda
R.U.T. 76.418.719-9
Sucursal Ferreteria Arnoldo Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas10GalónANTICORROSIVO GRIS VERDOSO GALON SOQUINA  $ 12.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.600 $ 122.600
31211505
Pinturas aceitosas3GalónOLEO SINTETICO AZUL GALON SOQUINA  $ 15.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.603 $ 45.603
31211506
Pinturas de látex9GalónLATEX CONSTRUCTOR GALON BLANCO SOQUINA  $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.689 $ 31.689
31211505
Pinturas aceitosas7GalónOLEO SINTETICO CONSTRUCTOR BLANCO GALON  $ 15.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.407 $ 106.407
31211604
Diluyentes para pinturas1BidónAGUARRAS MINERAL ENVASADA DE 5 LITROS  $ 5.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.445 $ 5.445
47131605
Cepillos de limpieza4UnidadESCOBILLA AMARILLA 3  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS DE 4"  $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS 3"  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLOS 25 CMS  $ 1.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.728 $ 7.728
Total Neto $ 333.836
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.429
TOTAL OC $ 397.265


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.