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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3802-91-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES SUPRACOMUNAL FUTSAL LBVS - SEP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3801-37-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
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R.U.T. |
69.172.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Cordova 46 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
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R.U.T. |
69.172.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Cordova 46 |
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Comuna |
Quilaco
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Impuesto |
26287,07 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Cordova 46 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Supermercados Don Car |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES HNOS. PINO ARTEAG
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R.U.T. |
77.534.419-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Supermercados Don Car |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50181901
| Pan fresco | 31 | Unidad | COLACIONES COMPUESTAS POR:
2 SANDWICH JAMÓN QUESO
1 LECHE CHOCOLATE INDIVIDUAL 200 ML
1 GALLETÓN DE AVENA QUAKER
1 PLÁTANO
2 AGUA SABORIZADA 500 ML.
1 BARRA DE CEREAL | |
$ 4.463,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 138.353
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$ 138.353
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Total Neto
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$ 138.353
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.287
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$ 164.640
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.