Orden de Compra. Nº3802-92-SE23 "DÍA DEL ALUMNO ESCUELA F-1092 RUCALHUE - SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3802-92-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2023
Nombre de la Orden de Compra DÍA DEL ALUMNO ESCUELA F-1092 RUCALHUE - SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3801-3-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 172 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Facturación Manuel Cordova 46
Comuna Quilaco
Impuesto 20486,56
Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-05-2023
TítuloDescripción
DESPACHOEL DESPACHO DE LOS PRODUCTOS SE DEBE REALIZAR A LA DIRECCIÓN MANUEL CORDOVA 46 A LA OFICINAS DEL DEPTO DE EDUCACIÓN EL DÍA 10-05-2023 ENTRE LAS 08:30 Y LAS 10:00 HRS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercados Don Car
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES HNOS. PINO ARTEAG
R.U.T. 77.534.419-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercados Don Car
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181906
Pan en conserva7BolsaPAN DE HAMBURGUESAS 8 UNIDADES  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles1BotellaACEITE VEGETAL 900 ML.  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
50202304
Jugos y néctar envasados50CajaNÉCTAR 200 ML. SABOR DURAZNO  $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.750 $ 13.750
60111401
Kits de decoración de la sala de clases200UnidadGLOBOS DE DIFERENTES COLORES  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
52152004
Platos domésticos50UnidadPLATOS DE CARTÓN  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
50101538
Verduras frescas4UnidadPALTA HASS GRANEL CHILENA  $ 5.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.140 $ 21.140
50101538
Verduras frescas4kilogramoTOMATE  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.360 $ 4.360
50101538
Verduras frescas1kilogramoLIMONES  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
50171551
Sal de cocina o de mesa1kilogramoSAL FINA  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
50111511
Carne de ave o carne congelada8kilogramoFILETE DE PECHUGA DE POLLO CONGELADA AGROSUPER  $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.520 $ 33.520
14111703
Toallas de papel1PaqueteTOALLA DE PAPEL HOME CARE MEGA ROLLO 30 METROS 2 UNID.  $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.190
50171832
Aliño de ensaladas4SobreAJO EN POLVO 15 GR.  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320
Total Neto $ 107.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.487
TOTAL OC $ 128.311


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.