Orden de Compra. Nº
3802-92-SE23
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DÍA DEL ALUMNO ESCUELA F-1092 RUCALHUE - SEP
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3802-92-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
DÍA DEL ALUMNO ESCUELA F-1092 RUCALHUE - SEP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3801-3-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T.
69.172.600-2
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Cordova 46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 172 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T.
69.172.600-2
Dirección de Facturación
Manuel Cordova 46
Comuna
Quilaco
Impuesto
20486,56
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Cordova 46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-05-2023
Título
Descripción
DESPACHO
EL DESPACHO DE LOS PRODUCTOS SE DEBE REALIZAR A LA DIRECCIÓN MANUEL CORDOVA 46 A LA OFICINAS DEL DEPTO DE EDUCACIÓN EL DÍA 10-05-2023 ENTRE LAS 08:30 Y LAS 10:00 HRS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercados Don Car
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES HNOS. PINO ARTEAG
R.U.T.
77.534.419-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Supermercados Don Car
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181906
Pan en conserva
7
Bolsa
PAN DE HAMBURGUESAS 8 UNIDADES
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.700
$ 14.700
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
1
Botella
ACEITE VEGETAL 900 ML.
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.672
$ 1.672
50202304
Jugos y néctar envasados
50
Caja
NÉCTAR 200 ML. SABOR DURAZNO
$ 275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.750
$ 13.750
60111401
Kits de decoración de la sala de clases
200
Unidad
GLOBOS DE DIFERENTES COLORES
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
52152004
Platos domésticos
50
Unidad
PLATOS DE CARTÓN
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
50101538
Verduras frescas
4
Unidad
PALTA HASS GRANEL CHILENA
$ 5.285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.140
$ 21.140
50101538
Verduras frescas
4
kilogramo
TOMATE
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.360
$ 4.360
50101538
Verduras frescas
1
kilogramo
LIMONES
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.672
$ 1.672
50171551
Sal de cocina o de mesa
1
kilogramo
SAL FINA
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500
$ 500
50111511
Carne de ave o carne congelada
8
kilogramo
FILETE DE PECHUGA DE POLLO CONGELADA AGROSUPER
$ 4.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.520
$ 33.520
14111703
Toallas de papel
1
Paquete
TOALLA DE PAPEL HOME CARE MEGA ROLLO 30 METROS 2 UNID.
$ 3.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.190
$ 3.190
50171832
Aliño de ensaladas
4
Sobre
AJO EN POLVO 15 GR.
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.320
$ 1.320
Total Neto
$ 107.824
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.487
TOTAL OC
$ 128.311
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.