Orden de Compra. Nº3803-123-SE16 "Insumos Trafkintu Newen Mapu, Promoción Salud"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3803-123-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2016
Nombre de la Orden de Compra Insumos Trafkintu Newen Mapu, Promoción Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3801-11-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Facturación Manuel Cordova 46 Segundo Piso (Starken, sucursal Santa Barbara)
Comuna Quilaco
Impuesto 7312,53
Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46 Segundo Piso (Starken, sucursal Santa Barbara)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAN PABLO
Razón Social JUAN CARLOS SALAMANCA BARRA
R.U.T. 10.367.932-K
Sucursal SAN PABLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222703
Mercancías de almacén1GlobalSe Anexa Cotización del ProveedorSe Anexa Cotización del Proveedor $ 38.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.487 $ 38.487
Total Neto $ 38.487
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.313
TOTAL OC $ 45.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.