|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3803-2-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-01-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL PARA REPARACIÓN EX CONSULTORIO DE QUILACO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3796-7-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
|
|
R.U.T. |
69.172.600-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Cordova 46 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
|
|
R.U.T. |
69.172.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Cordova 46 Segundo Piso |
|
Comuna |
Quilaco
|
|
Impuesto |
73975,455 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Cordova 46 Segundo Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
11-01-2019 |
|
|
|
Proveedor |
Sociedad Comercial Mackenna Ltda |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL MACKENNA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.163.467-4 |
|
Sucursal |
Sociedad Comercial Mackenna Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30111601
| Cemento | 1 | Global | Materiales de construcción, para la reparación de la Posta de Quilaco.
Se adjunta cotización. | |
$ 389.345,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 389.345
|
$ 389.345
|
|
|
Total Neto
|
$ 389.344
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 73.975
|
|
$ 463.319
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.