Orden de Compra. Nº3803-220-SE09 "O/DE COMPRA DESDE 3803-56-LE09 Equipamiento Posta Rucalhue"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quilaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3803-220-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2009
Nombre de la Orden de Compra O/DE COMPRA DESDE 3803-56-LE09 Equipamiento Posta Rucalhue
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3803-56-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilaco
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilaco
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Facturación Manuel Cordova 46 Segundo Piso (Starken, sucursal Santa Barbara)
Comuna Quilaco
Impuesto 20947,5
Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46 Segundo Piso (Starken, sucursal Santa Barbara)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diprolab Ltda.
Razón Social DIPROLAB LTDA.
R.U.T. 78.027.120-5
Sucursal Diprolab Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42294710
Equipos y accesorios de calentador o enfriador de perfusión o calentador y enfriador dual1UnidadMALETIN PARA MUESTRAS (COOLER) FACTURAR CON FECHA 31 DE DICIEMBRE 2009.  $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
47121702
Envases para residuos o forros rígidos5UnidadBASURERO CON TAPA- PEDAL METALICOS. FACTURAR CON FECHA 31 DE DICIEMBRE 2009.  $ 18.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.750 $ 92.750
Total Neto $ 110.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.948
TOTAL OC $ 131.198


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.